2017年钟楼区人民法院预算公开
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2017年钟楼区人民法院预算公开
2017年度钟楼区人民法院预算公开目录
第一部分 钟楼区人民法院概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
五、三公经费预算说明情况。
第二部分 钟楼区人民法院2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 钟楼区人民法院2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
常州市钟楼区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对钟楼区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请人民法院执行的案件、外地法院委托执行或上级法院指定执行的案件及其他依照法律规定应当由基层法院执行的案件; 承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
依法服务大局。把法院各项工作融入我区工作大局,充分发挥职能作用,妥善审理在钟楼新城建设、产业提升、企业转型中发生的各类纠纷,保障经济社会持续健康发展。 扎实地抓好执法办案,依法打击各类刑事犯罪,增强人民群众安全感。依法妥善处理经济社会发展中发生的各类矛盾纠纷;稳步地推进司法改革,全面落实党的十八届三中、四中全会关于司法体制改革的有关精神,进一步健全审判权力运行机制,完善主审法官、合议庭办案责任制;大力加强队伍建设。规范干警司法行为,着力培养干警坚守法律底线、敢于担当责任的职业操守。加强业务研讨和培训,提升干警司法能力,着力建设正规化、专业化、职业化的人才队伍。
三、部门机构设置、编制现状和所属单位情况。
1、现有政法专项编制109名、事业编制25名。内设14个职能部门,包括办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、少年家事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(挂知识产权审判庭牌子)、行政审判庭、审判监督庭(与审判管理办公室合署办公)、执行局(副科级建制)、研究室、司法行政装备科、监察室。一个直属机构:司法警察大队;
2、下属事业单位1个:钟楼区人民法院机关事务管理所,经费管理纳入法院部门预算,统一核算。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
依据区财政局关于部门预算编制总体要求,坚持部门预算编制 “厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明” 原则,对预算编制的内容和方法统一按财政规定,做到编制数据完整、准确、及时。
1、人员支出预算按国家和省市区有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定;离退休和其他人员按编报预算时的实际人数核定。
2、商品和服务支出预算按照区财政局公布的综合定额标准核定。商品和服务支出的明细项目金额,在单位商品和服务支出综合限额内,根据区财政局公布的分项指导定额标准和单位上年实际决算情况编报。
3、专项支出预算编制,根据区财政专项支出管理要求,结合部门工作的实际需要,对专项支出的明细项目进行市场调查,分析测算,确保项目实施达到预期目标的情况下,在部门收入预算控制限额和部门专项财政拨款控制限额内统筹安排,综合平衡。
五、三公经费预算说明情况。
2017年我院三公经费预算为204.02万元,其中:
1、 公务用车购置及运行维护费115.50万元。(公务用车购置费20万元,比去年同期预算持平.公务用车运行维护费115.50万元,比去年同期预算持平.
2、 公务接待费用15万元,比去年同期预算持平
3、 会议费2万元,与去年持平。
4、 培训费为71.52万元,与去年同期预算增加6.88万元.增加原因为,随着司法改革力度的加大, 各司法条线培训次数增加,其次由于近年来案件数量大幅度增加,由省高院一招骋速录员,对该批人员也将进行业务培训。
第二部分 钟楼区人民法院2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
2017年度部门收支预算总表 |
|||||
公开表一 |
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
0 |
一、基本支出 |
2563.82 |
1. 一般公共预算 |
4723.36 |
二、外交支出 |
0 |
二、项目支出 |
2159.54 |
2. 政府性基金预算 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
三、单位预留机动经费 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
4086.27 |
|
|
三、其他资金 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
202.95 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
88.80 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
345.34 |
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年收入小计 |
4723.36 |
当年支出小计 |
4723.36 |
||
上年结余资金 |
|
结转下年资金 |
|
||
收入合计 |
4723.36 |
支出合计 |
4723.36 |
二、收入预算总表
2017年度部门收入预算总表 |
||
公开表二 |
|
单位:万元 |
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
4723.36 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
4723.36 |
公共财政拨款(补助)资金 |
4723.36 |
|
专项收入 |
0 |
|
政府性基金 |
小计 |
0 |
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
|
|
其他非税收入 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收人 |
0 |
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
上年结转和资金结余 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
三、支出预算总表
2017年度部门支出预算总表 |
||||
公开表三 |
|
|
|
单位:万元 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
4723.36 |
2563.82 |
2159.54 |
|
|
四、财政拨款收支预算总表
2017年度部门财政拨款收支预算总表 |
|||
公开表四 |
|
|
|
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
项目名称 |
合计 |
一、一般公共预算 |
4723.36 |
一、基本支出 |
2563.82 |
二、政府性基金预算 |
0 |
二、项目支出 |
2159.54 |
|
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
4723.36 |
支出合计 |
4723.36 |
五、财政拨款支出预算表
2017年度部门财政拨款支出预算表 |
||
公开表五 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合计 |
4723.36 |
2040501 |
行政运行 |
1584.61 |
2040504 |
案件审判 |
269.25 |
2040550 |
事业运行 |
342.12 |
2040599 |
其他法院支出 |
1890.29 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
202.95 |
2101101 |
行政单位医疗 |
54.65 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.15 |
2210201 |
住房公积金 |
164.06 |
2210202 |
提租补贴 |
181.28 |
六、财政拨款基本支出预算表
2017年度部门财政拨款基本支出预算表 |
||
公开表六 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
合计 |
2563.82 |
30101 |
基本工资 |
395.83 |
30102 |
津贴补贴 |
886.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
124.15 |
30211 |
差旅费 |
63.36 |
30215 |
会议费 |
1 |
30216 |
培训费 |
26.52 |
30217 |
公务接待费 |
15 |
30228 |
工会经费 |
15.84 |
30229 |
福利费 |
3.19 |
30239 |
其他交通费用 |
80.38 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
391.76 |
30302 |
退休费 |
211.23 |
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30311 |
住房公积金 |
164.06 |
30312 |
提租补贴 |
181.28 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.27 |
七、政府性基金支出预算表
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表 |
||
公开表七 |
|
单位:万元 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
注:本单位无政府性基金收入,故此表没有数据。
八、一般公共预算支出预算表
2017年度部门一般公共预算支出预算表 |
||
公开表八 |
|
单位:万元 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合计 |
4723.36 |
2040501 |
行政运行 |
1584.61 |
2040504 |
案件审判 |
269.25 |
2040550 |
事业运行 |
342.12 |
2040599 |
其他法院支出 |
1890.29 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
202.95 |
2101101 |
行政单位医疗 |
54.65 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.15 |
2210201 |
住房公积金 |
164.06 |
2210202 |
提租补贴 |
181.28 |
九、一般公共预算基本支出预算表
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
公开表九 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
合计 |
2563.82 |
30101 |
基本工资 |
395.83 |
30102 |
津贴补贴 |
886.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
124.15 |
30211 |
差旅费 |
63.36 |
30215 |
会议费 |
1 |
30216 |
培训费 |
26.52 |
30217 |
公务接待费 |
15 |
30228 |
工会经费 |
15.84 |
30229 |
福利费 |
3.19 |
30239 |
其他交通费用 |
80.38 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
391.76 |
30302 |
退休费 |
211.23 |
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30311 |
住房公积金 |
164.06 |
30312 |
提租补贴 |
181.28 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.27 |
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
公开表十 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
597.06 |
30211 |
差旅费 |
63.36 |
30215 |
会议费 |
1 |
30216 |
培训费 |
26.52 |
30217 |
公务接待费 |
15 |
30228 |
工会经费 |
15.84 |
30229 |
福利费 |
3.19 |
30239 |
其他交通费用 |
80.39 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
391.76 |
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
2017年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|||||||
公开表十一 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
204.02 |
0 |
115.50 |
0 |
115.50 |
15 |
2 |
71.52 |
十二、政府采购支出预算表
2017年部门政府采购预算表 |
|||||
公开表十二 |
|
|
单位:万元 |
||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
总计 |
|
|
|
|
480.85 |
1.货物 |
|
|
|
|
269.55 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
服务器 |
集中采购 |
15 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
台式计算机 |
集中采购 |
15 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
便携式计算机 |
集中采购 |
24.75 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
计算机网络设备 |
集中采购 |
60 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
防火墙 |
集中采购 |
6 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
打印设备 |
集中采购 |
1.6 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
扫描仪 |
集中采购 |
22 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
计算机软件 |
集中采购 |
67 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
照相机 |
集中采购 |
3.2 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
LED显示屏 |
集中采购 |
35 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
执法车 |
集中采购 |
20 |
2.工程 |
|
|
|
|
149 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
智能化安装 |
集中采购 |
149 |
3.服务 |
|
|
|
|
62.30 |
|
项目经费-法院—业务装备费 |
30299 |
软件开发服务 |
集中采购 |
62.30 |
注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购 |
|
||||
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库【2013】189号)规定品目名称填写。 |
第三部分 钟楼区人民法院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
钟楼区人民法院2017年度收入、支出预算总计 4723.36 万元,与上年相比收、支预算总计各增加355.31万元,增长(减少) 8.13 %。主要原因是人员自然增资。其中:
(一)收入预算总计 4723.36万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 4723.36 万元。
(1)一般公共预算收入预算 4723.36 万元,与上年相比增加(减少) 355.31 万元,增长(减少) 8.13 %。主要原因是人员自然增资。
(二)支出预算总计 4723.36 万元。包括:
1.公共安全(类)支出 4086.27 万元,主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出。与上年相比增加224.35万元,增长 5.8%。主要原因是人员增加.支出增加。
2.社保保障和就业支出 202.95万元,主要用于反映政府在社保保障和就业方面的支出。与上年相比增加22.98万元,增长12.77%。主要原因是人员增加.支出增加。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出 88.80 万元,主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 2.82万元,增长 3.28%。主要原因是人员增加.支出增加。。
4.住房保障(类)支出 345.34万元,主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。与上年相比增加(减少) 105.16万元,增长(减少) 43.78 %。主要原因是人员增加,公积金基数统一调整。
此外,基本支出预算数为 2563.82 万元。与上年相比增加486.76万元,增长23.44%。主要原因是人员自然增资。
项目支出预算数为 2159.54万元。与上年相比减少 131.45 万元,减少5.74%。主要原因是财政拨款方式调整。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《常州市钟楼区人民法院2017年度收支预算总表》收入数一致。
常州市钟楼区人民法院本年收入预算合计 4723.36 万元,其中:
一般公共预算收入 4723.56 万元,占 100 %;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《常州市钟楼区人民法院2017年度收支预算总表》支出数一致。
常州市钟楼区人民法院本年支出预算合计 4723.36 万元,其中:
基本支出 2563.82 万元,占 54.28 %;
项目支出 2159.54 万元,占 45.72 %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《常州市钟楼区人民法院2017年度收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
常州市钟楼区人民法院2017年度财政拨款收、支总预算 4723.36 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 355.31万元,增长 8.13 %。主要原因是人员自然增资。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《常州市钟楼区人民法院2017年度财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
常州市钟楼区人民法院2017年财政拨款预算支出 4723.36 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加355.31万元,增长8.13%。主要原因是人员增加.支出增加。
其中:
公共安全(类)
1.法院(款)行政运行(项)支出 1584.61 万元,与上年相比增加 335.73 万元,增长 26.88 %。主要原因是人员增加.支出增加。
2.法院案件审判(项)支出 269.25 万元,与上年相比减少 276.19 万元,减少 50.64 %。主要原因是拔款方式的调整。
3.法院事业运行支出342.12万元,与上年相比增加22.76万元,,增加7.13%’主要原因是人员增加.
4.其他法院支出1890.29万元,与上年相比增加142.06万元,增加8.13%,主要原因是人员增加,支出增加.
5.归口管理的行政单位离退休支出202.95万元,与上年相比增加22.97万元,增加12.76%,主要原因是退休人员工资调整及人员增加,支出增加
6.行政单位医疗支出54.65万元,与上年相比增加1.74万元.增加3.29%,主要原因是人员增加,支出增加.
7.公务员医疗补助支出34.15万元,与上年相比增加1.08万元.增加3.26%,主要原因是人员增加,支出增加.
8.住房公积金支出164.06万元,与上年相比增加32.31万元.增加24.52%,主要原因是人员增加且公积金基数调整,所以支出增加.
9提租补贴支出181.28万元,与上年相比增加72.85万元,增加67.19%主要原因是人员增加.工资调整,提租补贴基数提高,支出增加.
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
常州市钟楼区人民法院2017年度财政拨款基本支出预算 2563.82 万元,其中:
(一)人员经费 1966.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 597.05 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、政府性基金支出预算表情况说明
情况说明:本单位无政府性基金收入.所以此表没有数据.
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
常州市钟楼区人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4723.36 万元,与上年相比增加 355.31 万元,增长 8.13 %。主要原因是人员增加.支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
常州市钟楼区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2563.82万元,其中:
(一)人员经费 1966.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 597.05 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 597.06万元,比2016年增加(减少) 157.51 万元,增长35.83 %。主要原因是:人员增加.案件数量增加,故各类支出增加.
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
常州市钟楼区人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 15 万元,占“三公”经费的 7.35 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0万元,
2.公务用车购置及运行费预算支出 115.5 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0万元.
(2)公务用车运行维护费预算支出 115.5 万元,本年预算数与上年数持平。
3.公务接待费预算支出 15 万元,本年预算数与上年数持平。
常州市钟楼区人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元,本年预算数与上年数持平
常州市钟楼区人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 71.52 万元,本年数大于上年预算数的主要原因人员增加,各类条线上要求培训,故支出增加.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十一、.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十二、.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于优抚方面的其他支出。
出。
十三、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十九、.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十二、、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
二十三、、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
二十四、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
二十五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
二十七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十九、案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
三十、案件执行:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
三十一、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员箅的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三十二、其他法院支出:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。